DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA - NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", crea el referido Departamento conformado por siete (7) negociados. En particular, se crea un organismo civil de orden público denominado "Negociado de la Policía de Puerto Rico". El Negociado estará adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, bajo la supervisión directa e indelegable del Secretario de Seguridad Pública. El Negociado tiene el deber y obligación de proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.

MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 15,387 14,290 13,383 13,087 13,445

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General incluye recursos para otorgar aumento salarial a los Policías activos, según Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, considera recursos para el reclutamiento de 300 Cadetes.

Las Asignaciones Especiales son para el pago de la deuda por concepto de horas extras a miembros de la Policía de Puerto Rico, según acuerdo del plan de pago con el Departamento del Trabajo Federal.

Los Fondos Especiales Estatales provienen principalmente de la Ley 16-1989 conocida como Fondo Especial de Donaciones, que se utilizarán para la compra de equipo; Ley 404-2000 conocida como Fondo Especial de la Ley de Armas de Fuego, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como reducir la utilización de armas de fuego en la comisión de actos delictivos; Ley 208-1998 conocida como Fondo Especial de Vehículos Hurtados para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y Ley 12-1995 conocida como Fondo Especial del Programa de Reciclaje para la compra de materiales y suministros.

Los Ingresos Propios provienen de los servicios que se prestan a los municipios y entidades privadas bajo el Programa de Profesionalización de la Policía de Puerto Rico; recursos generados por las llamadas atendidas en el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y en cumplimiento con la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", según enmendada. También incluye otros servicios policiacos prestados.

Entre los Programas Federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen propuestas tales como: "Fusion Center"; "Bomb Squad" y "Operation Stonegarden". Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales dirigidos a la prevención y combatir el crimen.

Los fondos para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para adquirir vehículos de motor que permitan los servicios de remolques de vehículos oficiales, patrullajes preventivos, transporte de equipo, de vehículos ocupados para investigación y confiscación; equipos para los servicios de bloqueos en las carreteras, situaciones especiales, operaciones tácticas, instalación de comunicaciones; y equipo para el patrullaje marítimo y de áreas costeras.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Vigilancia Policiaca 490,147 431,232 410,640 403,275
Investigación Criminal 85,792 132,422 126,302 158,322
Control y Seguridad en el Tránsito 25,667 34,871 31,661 39,546
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 15,845 19,580 20,013 22,930
Relaciones con la Comunidad 6,225 11,700 10,160 11,543
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 14,994 1,968 1,521 1,776
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 8,899 16,766 14,700 17,815
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 2,173 7,749 8,142 10,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 649,742 656,288 623,139 665,539
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Vigilancia Policiaca 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 173,488 193,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Investigación Criminal 300 870 760 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 300 870 760 510
 
Total, Servicio Directo 650,042 657,158 797,387 859,938
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) 4,196 2,805 2,755 3,523
Recursos Humanos y Fiscales 14,736 10,694 9,818 13,919
Dirección y Administración General 52,802 33,313 86,946 196,596
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 19,761 18,145 18,475 31,225
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 91,495 64,957 117,994 245,263
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 0 26,084
 
Total, Servicio de Apoyo 91,495 64,957 117,994 271,347
 
Total, Programa 741,537 722,115 915,381 1,131,285
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 652,412 652,907 713,021 773,426
Asignaciones Especiales 67,859 44,053 0 122,000
Fondos Especiales Estatales 6,178 1,926 2,272 10,106
Fondos Federales 2,359 21,625 25,210 3,587
Ingresos Propios 1,986 80 100 1,683
Otros Ingresos 10,443 654 530 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 741,237 721,245 741,133 910,802
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 300 870 760 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 510
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Origen de Recursos 741,537 722,115 915,381 1,131,285
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 628,279 595,891 587,686 681,429
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,177 18,827 34,017 33,337
Servicios Comprados 2,866 5,186 10,704 10,541
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 48 43 0
Gastos de Transportación 1,416 1,666 1,028 1,165
Servicios Profesionales 139 150 155 69
Otros Gastos Operacionales 1,884 1,279 871 1,736
Asignaciones Englobadas 0 19,158 21,137 20,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,662 6,088 0 0
Compra de Equipo 331 241 7,488 15,628
Materiales y Suministros 2,602 4,373 5,507 9,515
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 9 6
Reserva Presupuestaria 0 0 44,376 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 652,412 652,907 713,021 773,426
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 870 760 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 300 870 760 510
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 173,488 193,889
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 0 26,084
 
Total de la RC del Fondo General 652,712 653,777 887,269 993,909
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 52,576 40,095 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,423 0 0 0
Asignaciones Englobadas 5,860 3,958 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 122,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 67,859 44,053 0 122,000
 
Total de la AE del Fondo General 67,859 44,053 0 122,000
 
Total del Fondo General 720,571 697,830 887,269 1,115,909
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 3,631 20,091 13,587 8,715
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 40 0 60 0
Servicios Comprados 1,928 697 2,693 791
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 26 12 55 29
Servicios Profesionales 1,473 1,170 1,193 867
Otros Gastos Operacionales 155 34 1,030 269
Asignaciones Englobadas 7,886 0 0 0
Compra de Equipo 4,883 2,144 7,066 3,910
Materiales y Suministros 929 137 2,428 795
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 20,966 24,285 28,112 15,376
Total, Concepto 741,537 722,115 915,381 1,131,285

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,720 44,053 0 0
Fondos Federales 550 18,635 19,666 0
Ingresos Propios 0 0 0 863
Otros Ingresos 274 654 380 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 464,603 367,890 390,594 402,412
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 490,147 431,232 410,640 403,275
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
Total, Origen de Recursos 490,147 431,232 584,128 597,164
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 463,547 411,276 383,951 379,283
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15,799 4,486 12,341 13,964
Servicios Comprados 395 1,580 4,639 2,157
Donativos, Subsidios y Distribuciones 54 0 0 0
Gastos de Transportación 1,263 1,480 883 711
Servicios Profesionales 549 468 72 0
Otros Gastos Operacionales 116 110 1,201 57
Asignaciones Englobadas 0 3,958 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,662 6,088 0 0
Compra de Equipo 90 249 4,327 4,207
Materiales y Suministros 672 1,537 3,226 2,896
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 490,147 431,232 410,640 403,275
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 173,488 193,889
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 173,488 193,889
Total, Concepto 490,147 431,232 584,128 597,164
 

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Clientela

Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Querellas recibidas 31,216 29,500 29,000
Querellas esclarecidas 22,788 21,535 21,170
Por ciento de esclarecimiento 73 73 73
Licencias de Armas 15,274 15,300 15,500

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,172 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 4,456 1,090 1,956 9,434
Fondos Federales 740 1,178 2,505 802
Resolución Conjunta del Presupuesto General 79,424 130,154 121,841 148,086
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,792 132,422 126,302 158,322
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 300 870 760 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 510
Total, Origen de Recursos 86,092 133,292 127,062 158,832
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 80,216 127,484 112,835 149,531
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 200 502 1,048 1,040
Servicios Comprados 272 238 956 450
Gastos de Transportación 41 45 77 21
Servicios Profesionales 16 417 375 424
Otros Gastos Operacionales 82 179 146 1,765
Asignaciones Englobadas 1,172 1,750 2,137 0
Compra de Equipo 3,452 1,525 8,290 4,744
Materiales y Suministros 341 282 438 347
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,792 132,422 126,302 158,322
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 870 760 510
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 870 760 510
Total, Concepto 86,092 133,292 127,062 158,832
 

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Accidentes de tránsito 189,539 190,000 195,000
Clientela atendida 1,250,000 1,250,000 1,250,000
Muertes por accidentes de tránsito 308 315 320

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 927 1,022 903 1,233
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,740 33,849 30,758 38,313
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,667 34,871 31,661 39,546
Total, Origen de Recursos 25,667 34,871 31,661 39,546
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,344 34,207 30,063 38,250
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 167 752 753
Servicios Comprados 229 272 193 266
Gastos de Transportación 3 2 0 0
Otros Gastos Operacionales 13 31 6 0
Compra de Equipo 3 189 3 274
Materiales y Suministros 75 3 644 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,667 34,871 31,661 39,546
Total, Concepto 25,667 34,871 31,661 39,546
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuestas de Fondos Federales bajo este Programa.

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 494 1,772 1,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,845 19,086 18,241 21,730
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,845 19,580 20,013 22,930
Total, Origen de Recursos 15,845 19,580 20,013 22,930
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,466 18,095 16,576 19,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 204 93 544 484
Servicios Comprados 144 310 675 903
Gastos de Transportación 12 18 24 23
Otros Gastos Operacionales 92 91 56 0
Compra de Equipo 55 281 705 810
Materiales y Suministros 872 692 1,433 1,318
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,845 19,580 20,013 22,930
Total, Concepto 15,845 19,580 20,013 22,930
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuesta de Fondos Federales bajo este Programa.

Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y del orden público.

Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Capítulos establecidos 120 122 124
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 7,780 7,900 8,020

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 0 0 58
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,225 11,700 10,160 11,485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,225 11,700 10,160 11,543
Total, Origen de Recursos 6,225 11,700 10,160 11,543
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,225 11,700 10,160 11,485
Compra de Equipo 0 0 0 58
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,225 11,700 10,160 11,543
Total, Concepto 6,225 11,700 10,160 11,543
 

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,994 1,968 1,521 1,776
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,994 1,968 1,521 1,776
Total, Origen de Recursos 14,994 1,968 1,521 1,776
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,960 1,968 1,480 1,736
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 0 41 40
Materiales y Suministros 28 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,994 1,968 1,521 1,776
Total, Concepto 14,994 1,968 1,521 1,776
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda persona que confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 0 0 329
Otros Ingresos 2,283 0 150 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,616 16,766 14,550 17,486
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,899 16,766 14,700 17,815
Total, Origen de Recursos 8,899 16,766 14,700 17,815
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,608 16,766 14,543 17,479
Servicios Comprados 1,200 0 50 115
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 57
Compra de Equipo 1,083 0 0 100
Materiales y Suministros 8 0 107 64
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,899 16,766 14,700 17,815
Total, Concepto 8,899 16,766 14,700 17,815
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Ex-Gobernadores y Familiares 5 5 5
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Clientela

El Gobernador junto con su esposa e hijos y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,173 7,749 8,142 10,332
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,173 7,749 8,142 10,332
Total, Origen de Recursos 2,173 7,749 8,142 10,332
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,958 7,590 7,815 9,677
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21 21 122 121
Gastos de Transportación 98 91 86 427
Otros Gastos Operacionales 7 9 9 0
Materiales y Suministros 89 38 110 107
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,173 7,749 8,142 10,332
Total, Concepto 2,173 7,749 8,142 10,332
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Profesionalización de la Policía de Puerto Rico

Descripción del Programa

Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.

Clientela

Las personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la fuerza.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 142 296 364 294
Ingresos Propios 1,986 80 100 491
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,068 2,429 2,291 2,738
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 2,805 2,755 3,523
Total, Origen de Recursos 4,196 2,805 2,755 3,523
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,471 2,228 1,824 2,362
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 36 1 27 24
Servicios Comprados 336 59 115 217
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 0 7 0 0
Servicios Profesionales 585 325 539 294
Otros Gastos Operacionales 45 0 0 105
Compra de Equipo 45 46 3 169
Materiales y Suministros 663 139 247 352
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 2,805 2,755 3,523
Total, Concepto 4,196 2,805 2,755 3,523
 

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.


Clientela

El personal que labora en las diferentes áreas de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,736 10,694 9,818 13,919
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,736 10,694 9,818 13,919
Total, Origen de Recursos 14,736 10,694 9,818 13,919
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,546 9,746 8,567 12,864
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 200 20 675 666
Servicios Comprados 284 448 228 222
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 48 43 0
Gastos de Transportación 17 16 0 0
Servicios Profesionales 83 0 14 20
Otros Gastos Operacionales 458 359 142 0
Compra de Equipo 1 2 2 2
Materiales y Suministros 147 55 142 140
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,736 10,694 9,818 13,919
Total, Concepto 14,736 10,694 9,818 13,919
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

El personal de la Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos por la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 40,819 0 0 122,000
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 4
Otros Ingresos 7,886 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,097 33,313 86,946 74,592
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,802 33,313 86,946 196,596
Total, Origen de Recursos 52,802 33,313 86,946 196,596
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 41,229 2,360 2,070 34,325
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 41 13,480 18,040 15,762
Servicios Comprados 14 8 3,325 4,459
Gastos de Transportación 5 12 13 12
Servicios Profesionales 34 0 62 0
Otros Gastos Operacionales 29 31 34 1
Asignaciones Englobadas 11,426 17,408 19,000 20,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 122,000
Compra de Equipo 2 2 2 3
Materiales y Suministros 20 12 20 33
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 4 1
Reserva Presupuestaria 0 0 44,376 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,802 33,313 86,946 196,596
Total, Concepto 52,802 33,313 86,946 196,596
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Certificado de antecedentes penales 1,099,000 1,110,000 1,120,000
Licencias de armas 15,274 15,300 15,500

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,148 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,722 836 316 668
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,891 17,309 18,159 30,557
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,761 18,145 18,475 31,225
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Origen de Recursos 19,761 18,145 18,475 57,309
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,916 12,657 11,389 13,760
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 133 57 487 483
Servicios Comprados 1,920 2,968 3,216 2,543
Gastos de Transportación 3 7 0 0
Servicios Profesionales 345 110 286 198
Otros Gastos Operacionales 1,197 503 307 20
Asignaciones Englobadas 1,148 0 0 0
Compra de Equipo 483 91 1,222 9,171
Materiales y Suministros 616 1,752 1,568 5,050
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,761 18,145 18,475 31,225
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 26,084
Total, Concepto 19,761 18,145 18,475 57,309